关键要点
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市场分析显示,在城区汽车站附近的休闲人群和商务人群是消费重点,适合开设影院式沐足店。
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目前该区域仅有一种传统的沐足模式,缺乏多样性,因此开设影院式沐足店具有先天性优势。
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开设中档水平的影院式沐足店成功率可达70%以上,有助于推动当地娱乐行业的发展并刺激消费。
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具体项目包括保健沐足、足疗、高足、影院式沐足和保健按摩,收费标准和提成标准详见表格。
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总投资预算包括观影房、收银钟房系统和宣传费用等,具体明细详见表格。
影院式沐足保健开发经营计划书
这一章节是一份关于影院式沐足保健开发经营计划书的内容,其中包括了市场分析和收费情况等内容。该地点位于城区汽车站附近,人流量较大,适合开设影院式沐足店。当地人群消费主要集中在休闲人仕、中等收入人群和商务(旅游)人群。目前当地的沐足店经营模式单一,因此开设影院式沐足店具有先天性优势,并且可以满足当地人群的消费能力。该计划书认为,在该地点开设影院式+k歌沐足店的成功率可达70%以上,可以带动当地娱乐行业的发展并刺激消费,同时也可以改变人们的休闲娱乐观念。
足疗保健场所项目定位及设施规划
这一章节是关于一家按摩店的经营管理方案。其中包括了目标项目的定位和技师的基本提成、目标场所楼层经营功能分区说明以及总投资预算等内容。通过这些信息可以了解到该按摩店的服务种类、收费标准、技师的提成比例等重要信息,同时也能够了解到该按摩店的经营模式和管理方式。这对于想要了解按摩行业的人来说是一份非常有价值的资料。
美容院岗位招聘及营销方案
这一章节是关于一家企业的人员编制和营销方案的信息。其中列出了该企业不同岗位的人数、薪资、福利等信息,并且还注明了非受薪人员的数量。此外,还详细介绍了该企业在前三个月内的营销方案,包括不同的优惠活动和促销措施。最后,还提到了三个月后会根据经营情况进行调整。
固定运作预算与总经营预算分析报告
这一章节是关于一家休闲娱乐场所的财务预算和经营计划。其中包含了固定运作预算和总经营预算两个部分。固定运作预算包括了各种日常开支,如场租、水电费等;而总经营预算则是根据客流量和不同项目的收费标准来预估每月的收入,并且减去了技师/介绍费/楼面提成以及固定运作预算后得出每月的纯利润。通过这样的预算和计划,可以更好地掌握企业的经济状况,合理安排资金使用,提高经济效益。
按摩店收益分析与成本控制
这一章节是一份关于一家足浴店的财务报表。其中包含了各种服务项目的收费标准和每天的客流量预估,以及每月的总收入和支出情况。通过计算得出该店每月的纯利润约为211840元。这份报表可以帮助店主了解自己的经营状况,并作出相应的调整来提高盈利能力。